вопросы и ответы по 1С
каталог программ 1с, партнёры
книги об 1с, новости, статьи
скачать бесплатно программы
Поиск по сайту "Всё про 1С":
| Курсы 1С онлайн | 1С в облаке | Вопросы и ответы | Партнеры | Скачать | Статьи | Отчеты и обработки 1С

Вопросы и ответы по 1С Бухгалтерия Предприятия 8

Самые популярные и типовые вопросы и ответы по программе 1с Бухгалтерия 8 1С Предприятие.

В программе Бухгалтерия 8,1 при закрытии месяца счета 91,01 и 91,02 закрываются счетом 91,09 сальдо прочих доходов и расходов, можно ли сделать дополнительные настройки чтобы эти счета напрямую закрывались.

В программе 1С Бухгалтерия 8.1 возникли проблемы с вычетом по НДС. Ситуация такая: 29.10. - аванс от покупателя 400 руб.30.10. - реализация на 400 руб.Выписываю счет-фактуру на аванс от 29.10. и она попадает в книгу продаж вместе с реализацией. Это вроде бы правильно.30.10 я должна восстановить НДС с аванса, на основании счета-фактуры на аванс делаю отражение НДС к вычету, ставлю флажок "использовать как запись книги покупок", проводки не формирую. В конце месяца формирую записи книги покупок, в нем одна сумма 400 руб. При формировании самой книги покупок в нее попадают эти 400 руб. 2 раза: 1-из отражения НДС к вычету (вроде бы верно), 2 -из ранее выписанного счета-фактуры на аванс. Почему? Ведь этот документ формирует записи книги продаж?

1С УСН 7.7. Наша организация на упрощенке. В течение месяца мы перечисляем авансовые платежи организации на общем режиме налогооблажении. В конце месяца нам выставляется счет-фактура. Как правильно отражать эту операцию в программе, чтобы увидеть ее в книге доходов и расходов.Помогите, пожалуста.

Никак не могу разобраться, как в программе сделать проводку - приход на счет 97 (ПО)? Подскажите, пожалуйста. Через обычную покупку товаров и услуг - чего-то ругается :(Что в справочнике "РБП" указывать в поле "счет" - куда будут расходы списывать?

У руководителя открыто два предприятия ООО и ИП. Для ООО зарплата начисляется правильно, а для ИП в начислении зарплаты на закладки НДФЛ суммы считаются в две строки. Т.е. например сотрудник имеет общую сумму льгот 1600, а оклад 4500 в расчете выводится фамилия двумя строками по одной строчке НДФЛ считается от общего дохода (4500*13%=585), а по другой строчке с мунусом сумма (1600*13%=208), при начислении з.п. в следующим месяце эти 208 рублей ставит уже с плюсом. При формирвании карточки 1НДФЛ у сотрудника исчезает льгота предыдущего месяца. Чем это может быть вызвано ведь по основной организации все правильно.

При заведении реализации товаров и услуг вводится товар иностранного происхождения. ГТД я ввела в номенклатуру, предполагая, что это константа. Но с 10.12.2008 № ГТД изменился. Как быть? Как и где правильно отразить историю изменений ГТД, чтобы счет-фактуры и др.документы формировались корректно?

Туристическое агентство. Когда делаем счет-фактуру на наше вознаграждение 1с не заполняет строки грузоотправитель и грузополучатель (ставит ---), хотя в акте о реализации в закладке "дополнительно" я ввожу грузоотправителя и грузополучателя.

При выгрузке из 1С ЗУП 8 начисленной зарплаты и налогов в 1с Бухгалтерия 8 данные переносятся , но при этом формируется новое предприятие с аналогичным наименованием и данными. В основном предприятии начислений по сч.70, 69,68,нет. а в вновь созданном отражены только начислении по з/те и налогам. Причем учет ведется только по одному предприятию, обособленных подразделений нет.

Каким образом в 1С:Бухгалтерия 8 ввести районный коэффициент для начисления з/ты?

Вводим новую единицу измерения квадратный метр (кв.м) и программа ругается - пишет код не уникальный. Перед этим вводили кубический метр.

Как можно отредактировать номер документа?

При попытке закрыть сч.26, программа выдает сообщение что не указан способ распределения общехозяйственных расходов.

"Методы распределения расходов по подразделениям"- в какой закладке находится?

Не получается сформировать отчет производства за смену, документ не проводится. В чем может быть ошибка?

Как учесть ГСМ, приобретенных по картам расчета, в «1С:Бухгалтерии 8»?

Почему не заполняется автоматически книга учета доходов и расходов индивидуального предпринимателя?

У меня проблемы с программой. Помогите мне пожалуйста.Когда я формирую док-т отчет производства за смену у меня появляется окошко, где написано "Ошибка при вызове метода контекста (Выполнить):{(3,2)} Тип не может быть выбран в запросе <<?>> Таблица Выручки СчетУчетаБУ. При этом не дает проводить док-т. Что мне в этом случае делать, как исправить ошибку, очень срочно надо помогите.

При формировании отчетов "Авансы в ПФР" и "Авансы по ЕСН" данные не совпадают со значениями в ОСВ. Например: Есть п/п (Страх. взносы на ОПС страховая часть за август 2007 г.) от 21.09.07., а в отчете ПФР за 9 мес. 2009 г. в строке 013 раздела 2.1 стоит прочерк. Это из-за того, что п/п от сентября? Или почему? (Месяц в п/п указан "8")

Возможно ли модернизировать программу 1С Бухгалтерия 8 для выполнения следующих видов операций?

Можно ли в программе одновременно вести 2 фирмы - одну на ОСН, а другую на УСН?

При начисление заработной платы не рассчитывается НДФЛ. Где что у меня не так?

Какие небходимо сделать настройки в 1С8, чтобы в книге учета доходов и расходов (УСН) учитывалась сумма комиссионного вознаграждения. Сейчас в книге отображается сумма поступившая на расчетный счет?

1.В документе "Заявление об обмене страхового свидетельства" необходимо указать номер пачки, где проставляется нужная цифра номера пачки?2. Как правильно оформить работника-иностранца на работу?

Каким документом в УПП необходимо отражать операцию непринятия к учету НДС, который должен дать проводку Дт 91.02 Кт 19.03?

В документе Отражение з/п в регламентированном учете проводка 69.04 не равна 69.01+69.03.1+69.03.2. хотя в документе расчет есн все верно.

Как правильно отправить в декретный отпуск сотрудницу? А то в 1с почему до сих пор начисляется з/п, и как сделать так чтоб ей начислялись ежемесячные пособия по уходу за ребенком? И можно все поподробней, все действия с того момента, как она ушла в декрет?

1С:Предприятие. 8.1 как правильно ввести остатки по товару?

Было сделано поступление товаров от поставщика, выписан счет-фактура. Это было отражено в книге покупок. Спустя оказалось, что счет-фактура был выставлен ошибочно. Как в "1С:Бухгалтерии 8" исправить ошибку?

В печатной форме документов не подставляется автоматически Ф.И.О руководителя.

Можно ли сделать анализ счета по дням?

Страницы:   1  2  3 [4] 5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15

1С Бухгалтерия Предприятия 8

1С Бухгалтерия 7.7

1С Зарплата и Управление Персоналом 8

1С Зарплата и Кадры 7.7

1С Управление Торговлей 8

1С Торговля и Склад 7.7

1С Комплексная 7.7

1С Производство + Услуги + Бухгалтерия 7.7

1С общие вопросы

 
vsepro1s.ru - программа 1с 8.3, 8, 7.7, 1С предприятие
разработка и создание портала, сопровождение: krav.ru