вопросы и ответы по 1С
каталог программ 1с
книги об 1с, новости, статьи
скачать бесплатно программы

Поиск по сайту "Всё про 1С":
| Вопросы и ответы | Партнеры | Скачать | Книги | Статьи | Новости | Ссылки | Отчеты и обработки для 1С

Вопросы и ответы по 1С Комплексная 7.7

Самые популярные и типовые вопросы и ответы по программе 1с Комплексная 7.7 1С Предприятие.

Как занести начальные остатки по счетам?

По двум сотрудникам за 2008 год были лишь невыходы и в конце выплата компенсации при увольнении, поэтому не страховая и накопительная пенсии не начислялись. Когда формирую файл для персонифицированного отчета, выдает по ним ошибки " ***30: Ошибка. Т.к. значение <КодКатегории>="НР", и не указана ни одна из трех составляющих блока <НачисленоВзносовОсновных> или блока <НачисленоВзносовРанее>, то должен быть указан (непустой) блок <БольничныеЛисты>:", больничных у них не было, а просто невыходы и начислений не было. Может их просто убрать из отчета? или нужно поставить какой-то код?

Человек устроился в начале 2008 года, и заболел. При заполнении среднего заработка в доке больничный лист выскакивает один рабочий день в мае 2007 года. Есть подозрения, что это связано с високосным годом, и что такая же проблема будет и в ЗиКе.

Передача данных персонифицированного учета. Не выводится Версия формата, раскрывается пустой список . База SQL релиз 7.70.481, если в база структуре DBF, то все нормально.

Зарплата и налоги все начислены, в операцию все попало, но в последнюю проводку "Начисление налогов" не попадает 69.11 счет: НС и ПЗ, хотя в операции он стоит? Все пересмотрела. Не пойму почему...

При закрытии месяца счет 20 закрывается не напрямую на счет 90, а через счет 40. Мы не производственное предприятие, счет 40 мне не нужен. Как уйти от этого?

При формировании данных для пенсионного фонда высвечивается код основного тарифа организации с/х сельскохозяйственная, но до этого предприятие было обычным торговым на обычном режиме и все заполнялось правильно где можно этот код поменять на правильный?

1С Комплексная 7.7 Если использовать метод отклонений вместо начисления табелями, где в настройках можно это посмотреть?

Где в 1с проставляется категория плательщиков по ПФР?

Делаем в Комплексной 77 документ Строка выписки банка приход. До этого сальдо входящее дебетовое. Данный документ оплаты не видит, что нужно закрыть счёт 62.1 а делает проводку 51/62.2. Как исправить?

1С: Предприятие версия 7.7 комплексная конфигурация редакция 4.5 Не проводится документ "табель учета отработанного времени". По каждому сотруднику выводится ошибка и пишет "отработанное время учитывается по календарям его рабочего графика". Подскажите как должно быть все настроено?

1С:Комплексная конфигурация 7.7,редакция 4,5. Делаю отчет "Подготовка сведений в ПФР" за 2008 год при формировании отчета КАТЕГОРИЮ ЗАСТРАХОВАННОГО ЛИЦА пишет СХ вместо НР, хотя наша организация не с/х организация. Плюс соотношение П=Н+С берет по процентам 2007 г. Хотя все начисления по накопительной (Н) и страховой (С) частей начисляет по процентам 2008 года.

Как в версии 7.7. комплексная отразить поступление товара в у.е., а оплата в рублях по курсу. Если документ поступление ТМЦ делает стандартную проводку 41.1 - 60.1.?

С н.г. перешли на ведение многофирменного учета в Комплексной 7.7, завели в справочнике Фирмы и ЮрЛица, необходимые данные. НО при проведении любого документа, нет проводок. Дальше была изучена комплексная с диска ИТС (демонстрационная база), создавались и проводились документы, проводок не было. Хотя в демонстрационных документах проводки есть, но если документ перепровести, их нет. Как наладить многофирменный учет?

Как получить информацию, узнать о том, кто из пользователей неправильно отредактировал документ?

Всегда ли доступно использование режима "Ввод документа на основании"?

1С:Комплексная конфигурация 7.7,редакция 4,5. Делаю отчет "Подготовка сведений в ПФР" за 2008 год. В форме АДВ-6-1 показываются неполные сведения о суммах начисленных страховых взносов, а анализ счета страховой и накопительной части правильно! Что сделано не так? Где проверить? Алгоритм действий какой?

Сотрудница уходит в декретный отпуск. Какие документы нужно сделать?

У сотрудника отпуск 42 дня, получается переходящий. На предприятии ведется резерв отпусков. Отпуск будущего периода должен падать на 96 счет, а НДФЛ с этого отпуска на 68. А у нас НДФЛ попадает тоже на 96 счет. Как настроить, чтобы НДФЛ попадал на 68 счет, а на 96 счету был только отпуск. Помогите, пожалуйста, а то мы вручную исправляем в документе "Формирование проводок"

В комплексной конфигурации 1С, 7.7 редакция 4.5 (7.70.485) «Бухгалтерия+Торговля+Склад+Зарплата+Кадры».Проблема, сформированы все документы за год: банк, поступление ТМЦ, реализация, сторонние услуги и т.д. за период с 01.01.2008 до 31.12.2008.В журнале операций видны все документы до 31.10.2008. При этом в Сервисе и в Регламентных операциях все проставлено (я работаю на 1С с 1998 года), диапазон просмотра везде выставлен 2008 год.После повторного выставления всех необходимых флажков в Сервисе и в Регламентных операциях стали видны в журнале операций документы банка за весь 2008 год, а поступление ТМЦ и реализация так и не появились.

Почему в Комплексной 7.7 при формировании документов не формируются проводки? Отчет о бухгалтерских проводках заполняется, а вот самих операций нет. Бух итоги рассчитаны, точка актуальности стоит. Подскажите, почему?

Существует ли в Комплексной 7.7. возможность расчета зарплаты сотрудников со сдельно-премиальной системой оплаты при сокращенной рабочей неделе (4 дн.)

У меня 1С предприятие, комплексная конфигурация, ред.4,5. Не отражаются операции по декабрю. Документы проводятся, а соответствующие им операции и проводки не проводятся. Помогите пожалуйста.

Организация производит продукцию неритмично, т.е. не каждый месяц. Амортизацию оборудования относим на счет 25, т.к. оно используется при производстве всей номенклатуры продукции. Если выпуск есть, амортизация распределяется пропорционально выпуску и счет закрывается, если выпуска нет, то амортизация остается на счете 25 в виде сальдо и в дальнейших расчетах ( в месяце, когда есть выпуск) не участвует. Как добиться закрытия счета 25 в любых случаях.

Провела документ Начисление и удержание по списку, после расчета ЗП данные не попали в Журнал расчетов. Посмотрела у документа Отчет о движении документа - все движения, программа показала, что по Записи журналов расчетов - Нет записей по документу. Подскажите с чем это связано и как исправить?

При выгрузке платежного поручения (к примеру) № 1128 из 1С в Клиент-Банк, формируется файл 1с_to_klb.txt но в нем номер п/п обрезается на 128. Что могло случиться?

Какой порядок расчета заработной платы?

Ситуация следующая: есть часть сотрудников на счёте затрат 44.1.1, т.е. начисляются все налоги ЕСН, есть часть сотрудников на счёте затрат 44.1.2, т.е. начисляется налог ЕСН только в ПФ. Вопрос такой, нужно часть сотрудников перевести на счет 44.1.3, т.е все налоги ЕСН( кроме ПФ) будет исчисляться не полностью, а пропорционально расчетной базе, что необходимо для этого сделать?

Какими документами сделать поступление ТМЦ при импорте, чтобы правильно считались таможенные платежи и курс валюты?

У нас Комплексная 7.7 При проведении док-та Списание ТМЦ выскакивает ошибка:Если ТаблНоменклатуры.Получить.ПараметрыКолонки ("ГТД",,,,,,,)>0 Тогда (Глобальный модуль(8347)) Неверный идентификатор колонки! И еще перемещение ТМЦ не формирует бух. проводки

Страницы:  [1] 2  3

1С Бухгалтерия Предприятия 8

1С Бухгалтерия 7.7

1С Зарплата и Управление Персоналом 8

1С Зарплата и Кадры 7.7

1С Управление Торговлей 8

1С Торговля и Склад 7.7

1С Комплексная 7.7

1С Производство + Услуги + Бухгалтерия 7.7

1С общие вопросы

 
vsepro1s.ru - программа 1с 8.3, 8.2, 8, 7.7, 1С предприятие
разработка и создание портала, сопровождение: krav.ru